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2023年度蘭州新區(qū)第一小學(xué)部門決算

來源: 蘭州新區(qū)第一小學(xué)

時間: 2024/09/20/ 16:34 

字號:[][][]

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、其他需要說明的情況

  第四部分 預(yù)算績效情況說明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  l.貫徹落實國家的教育方針、政策,執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》,為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

  2.堅持社會主義辦學(xué)方向,發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

  3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作,對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

  4.按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能,提高學(xué)生的綜合素質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

  5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育,進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

  6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育,培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

  7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動,探索教育教學(xué)改革的新思路。

  8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件,組織師生開展勤工儉學(xué),改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

  9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.部門機(jī)構(gòu)情況說明

  2023年度納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì),蘭州新區(qū)第一小學(xué)屬事業(yè)單位;按單位執(zhí)行會計制度,蘭州新區(qū)第一小學(xué)執(zhí)行政府會計制度;按單位預(yù)算級次,蘭州新區(qū)第一小學(xué)屬二級預(yù)算單位。

  2.機(jī)構(gòu)情況

  我單位隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局,共有6所學(xué)校,分別為蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第四小學(xué)、蘭州新區(qū)第八小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)東川小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)振興小學(xué),事業(yè)編制為214人,新區(qū)組織部招聘同工同酬人員97人,現(xiàn)有在職教師311人,在校小學(xué)生5242人,屬全額撥款事業(yè)單位,獨(dú)立核算單位1個。

  3.人員情況及增減變動原因

  2022年末我單位在職教師278人,2023年因第一小學(xué)、第四小學(xué)、第八小學(xué)招生數(shù)增加520人,新增教師33人人,年末在職實有教師人數(shù)311人。

第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  (決算報表詳見附件,本部門公開表07-09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計均為5985.84萬元。與上年度相比,收、支總計各增加808.73萬元,增長15.62%,主要原因是第一小學(xué)、第四小學(xué)、第八小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加520人,學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)收入、支出增加。新調(diào)入教師33人,人員經(jīng)費(fèi)收入支出相應(yīng)增加。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計5985.84萬元,其中:財政撥款收入5985.84萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計5985.84萬元,其中:基本支出5773.35萬元,占96.45%;項目支出212.49萬元,占3.55%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計均為5985.84萬元。與上年相比,各增加808.73萬元,增長15.62%。主要原因是第一小學(xué)、第四小學(xué)、第八小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加520人,學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)收入、支出增加。新調(diào)入教師33人,人員經(jīng)費(fèi)收入支出相應(yīng)增加。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5985.84萬元,較上年決算數(shù)增加808.73萬元,增長15.62%。主要原因是第一小學(xué)、第四小學(xué)、第八小學(xué)招生學(xué)生數(shù)增加520人,學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)收入、支出增加。新調(diào)入教師33人,人員經(jīng)費(fèi)收入支出相應(yīng)增加。                                     

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5985.84萬元,主要用于以下方面:教育支出5245.74萬元,占87.64%;社會保障和就業(yè)支出264.67萬元,占4.42%;衛(wèi)生健康支出226.26萬元,占3.78%;住房保障支出249.18萬元,占4.16%。

 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

  2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6307.93萬元,支出決算為5985.84萬元,完成年初預(yù)算的94.89%。其中:

  1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為5560.45萬元,支出決算為5245.74萬元,完成年初預(yù)算的94.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)2572.73萬元,決算數(shù)2290.18萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)過高導(dǎo)致教育支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

  2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為275.60萬元,支出決算為264.67萬元,完成年初預(yù)算的96.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新調(diào)入事業(yè)編教師有11人原單位養(yǎng)老保險沒有轉(zhuǎn)入我單位,導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少,因此社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為224.96萬元,支出決算為226.26萬元,完成年初預(yù)算的100.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新調(diào)入教師33人,衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增加。

  4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為246.92萬元,支出決算為249.18萬元,完成年初預(yù)算的100.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新調(diào)入教師33人,住房保障支出相應(yīng)增加。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5773.35萬元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)5637.89萬元,較上年決算數(shù)增加783.1萬元,增長16.13%,主要原因是新調(diào)入教師33人,人員經(jīng)費(fèi)基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加。

  公用經(jīng)費(fèi)135.46萬元,較上年決算數(shù)減少96.23萬元,下降41.53%,主要原因是2023年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)改列為項目支出,公用經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要用學(xué)校取暖費(fèi)、部分學(xué)校物業(yè)費(fèi)、福利費(fèi)。

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

  本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

  本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排,無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

  (二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

  其中:公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

  公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

  外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

  其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

  (三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

  2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

  本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

  十一、政府采購支出情況說明

  2023年度本部門政府采購支出合計32.75萬元,其中:政府采購貨物支出32.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.75萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額32.75萬元,占政府采購支出總額的100%。

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

  十三、其他需要說明的情況

  由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果,個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

  一、預(yù)算績效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,整體支出項目1個,二級項目1個,共涉及資金5985.84萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,執(zhí)行率為100%。

  二、績效自評結(jié)果

  我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)第一小學(xué)部門整體支出項目、蘭州新區(qū)第一小學(xué)2023年度公用經(jīng)費(fèi)等2個項目績效自評結(jié)果。

  1. 蘭州新區(qū)第一小學(xué)整體支出項目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為93.87分。項目全年預(yù)算數(shù)為6307.93萬元,執(zhí)行數(shù)為5985.84萬元,完成預(yù)算的93.71%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是全面貫徹執(zhí)行黨和國家的各項教育方針、政策;二是以教學(xué)為中心,有序開展各項教育教學(xué)活動,努力提高教學(xué)質(zhì)量;三是強(qiáng)化師資隊伍建設(shè),加強(qiáng)外出培訓(xùn)及校本培訓(xùn),不斷提高師資隊伍教學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算資金過大,沒能全部支出,今后應(yīng)該更合理進(jìn)行預(yù)算;二是單位資產(chǎn)管理混亂,應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)管理規(guī)范性。下一步改進(jìn)措施:下一步,將根據(jù)自評結(jié)果應(yīng)用到全過程預(yù)算績效管理落腳點(diǎn),及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結(jié)果,并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。從自評結(jié)果來看,本單位整體支出合理,財務(wù)管理基本規(guī)范,財務(wù)會計信息真實,預(yù)決算按規(guī)定時間內(nèi)容及時公開,財務(wù)報表資料報送及時。 本單位項目支出經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合,年初制定的項目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成,各項指標(biāo)均達(dá)到實際的成效,工作成本節(jié)約,沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高、工作拖欠的現(xiàn)象,項目的社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo)還存在不足有待提高,服務(wù)對象滿意度高。

  2.蘭州新區(qū)第一小學(xué)2023年度公用經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為212.49萬元,執(zhí)行數(shù)為212.49萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是提高學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)開支,保障6所學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn);二是保障6所學(xué)校全體學(xué)生、教師的正常取暖;三是保障6所學(xué)校物業(yè)工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是學(xué)校辦公設(shè)備老化,需要更新?lián)Q代;二是教育質(zhì)量的發(fā)展需要提升速度。下一步改進(jìn)措施:加快學(xué)校老化辦公設(shè)備報廢進(jìn)度,采購一批新的辦公設(shè)備更好的為教學(xué)服務(wù),提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。項目績效自評情況:從自評結(jié)果來看,本單位公用經(jīng)費(fèi)支出合理,管理基本規(guī)范,財務(wù)會計信息真實,經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合,年初制定的項目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成,各項指標(biāo)均達(dá)到實際的成效,項目的社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo)還存在不足有待提高,服務(wù)對象滿意度高。

  (自評表詳見附件)

  三、部門績效評價結(jié)果

  開展預(yù)算績效評價以來,我單位強(qiáng)化財政預(yù)算資金管理,定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績效自評,從“被動接受”向“主動介入”轉(zhuǎn)變,預(yù)算執(zhí)行績效的作用日益突出,通過設(shè)定績效目標(biāo),有力推動了項目實施,有效地發(fā)揮了公共財政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

  五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

  十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  十六、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  十七、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等。

  十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

  二十、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除養(yǎng)老保險以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出(工傷保險、失業(yè)保險)。

  二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  附件1、蘭州新區(qū)第一小學(xué)2023年決算公開表

  附件2、蘭州新區(qū)第一小學(xué)整體支出績效自評表

  附件3、蘭州新區(qū)第一小學(xué)2023年預(yù)算項目支出自評表

  附件4、2023年度蘭州新區(qū)第一小學(xué)預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

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